Skip to main content

3. Faktury

1. Cykliczne
2. KSeF Sprzedażowe UPO

KSeF Sprzedażowe UPO : Firma → Faktury → KSeF Sprzedażowe UPO (rys.8). W rejestrze prowadzona jest ewidencja UPO dla faktur wysłanych do KSeF z możliwością wydruku (rys.1).

image.png

Rys.1.

3. Sprzedażowe

Podmioty trzecie : Dolna zakładka -> Podmioty trzecie. Dla sytuacji, gdy nabywcą jest podmiot, a inny podmiot jest płatnikiem należy wprowadzić dodatkowe dane. W rejestrze Kontrahentów wprowadzamy dane niezbędne do poprawnego wystawienia faktury. Następnie klawiszem Dopisz dodajemy pozycję, określając rolę wprowadzanego podmiotu (rys.2).

image.png

Rys.2.

W przypadku gdy nabywcą jest Urząd Gminy, a odbiorcą podmiot zależny, np. Wodociągi, odbiorcę definiujemy jako : Jednostka samorządu - odbiorca. Faktura w części zasadniczej (górna część rejestru) powinna mieć zaznaczoną pozycję Jednostka podrzędna (rys.3).

image.png

Rys.3.

Określenie Typu rachunku własnego. W procesie wystawiania faktury sprzedażowej istnieje potrzeba wprowadzenia formuły określającej charakter rachunku płatności. W zakładce Rachunki, w trybie Edycja jest taka możliwość naciskając przycisk przy polu typ rachunku własnego (rys.4).

image.png

Rys.4.

Wysyłanie faktury do KSeF : Akcja → Zakończ dokument, następnie Wysyłka dokumentu do KSeF (rys.5). Faktura wysłana do KSeF nie może zostać poprawiona, można wystawić tylko fakturę korygującą ?

image.png

Rys.5.

Sprawdzenie statusu KSeF : Akcja → Sprawdz status dokumentu w KSeF (rys.6). Po weryfikacji dokumentu w KSeF w przeglądarce zostanie wyświetlony wynik sprawdzenia. Status 200 oznacza poprawnie przetworzony dokument.

image.png

Rys.6.

Numer referencyjny KSeF : Sprzedażowe → Dolna zakładka KSeF (rys.7). W zakładce uwidoczniony zostanie pobrany status dokumentu, oraz numery związane z oznaczeniem faktury w KSeF.

image.png

Rys.7.

Korekta techniczna faktur wysłanych do KSeF : Faktury zamknięte i wysłane do KSeF znajdują się w Ewidencji VAT Sprzedaż. Zgodnie z datą zamknięcia przypisane są do odpowiedniego miesiąca rozliczenia VAT. Mają także określony Węzeł KSeF. Do korekty tych informacji przewidziana został opcja : VAT Sprzedaż -> Akcja -> Korekta techniczna (rys.8).

image.png

Rys.8.

4. Zakupowe
5. KSeF Zakupowe

Pobieranie faktur z KSeF : Firma → Faktury → KSeF Zakupowe → Akcja → Pobierz dokumenty z KSeF (rys.9). Domyślny zakres jest 7-dniowy. Faktury raz pobrane NIE zostaną pobrane ponownie, nie istnieje więc niebezpieczeństwo zdublowania wpisów.

image.png

Rys.9.

Notatka - Dla lepszego zorganizowania pracy, fakturę którą np. wydrukowano w celu zaksięgowania w zewnętrznym systemie bankowym można oznaczyć dodatkowym wpisem - notatką. Pierwszym krokiem - jednorazowym jest zdefiniowanie nazwy kategorii notatki (rys.10).

image.png

Rys.10.

Po zapisaniu nowej definicji kategorii notatki zamykamy poszczególne okna krzyżykiem (rys.11).

image.png

Rys.11.

Notatkę wprowadzamy w KSEF Zakupowe. Ustawiamy się na wskazanej fakturze, dopisujemy notatkę (rys.12). Wybieramy wprowadzoną kategorię z listy, oraz wpisujemy w polu Tytuł : TAK. W polu Notatka wpisujemy dodatkowe informacje. Całość zapisujemy. Po zapisie program cofa się do listy notatek (rys.13).

image.png

Rys.12.

image.png

Rys.13.

Po zamknięciu ekranu z notatkami klawiszem Zamknij (rys.14) i odświeżeniu rejestru w pierwszej kolumnie widoczny będzie znak parafki (rys.15).

image.png

Rys.14.

Archiwizacja - kolejną funkcjonalnością porządkującą pracę z fakturami zakupowymi KSeF jest archiwizacja, która umożliwia "ukrywanie" wskazanych pozycji w rejestrze. Aby wykonać to dla kilku pozycji po kolei, zaznaczamy pierwszą fakturę, następnie trzymając klawisz shift ostatnią pozycję i klikamy myszą na opcję Archiwizacja (rys.13). Aby wyświetlić archiwalne pozycje w filtrze włączamy pozycje Archiwalne.

image.png

Rys.15.